Comment déclarer ses revenus en freelance en WHV/PVT Australie ?
Les impôts
Comme nous vous l’expliquions dans notre article dédié aux Impôts en Australie, vous devrez effectuer votre déclaration entre juillet et octobre.
Deux choses influencent le montant de vos impôts :
- vos revenus
- votre statut fiscal : en tant que freelance vous en paierez également.
Si des questions subsistent, l’ATO vous propose une checklist.
La goods and services Tax (GST)
Vous êtes soumis à cette condition seulement si votre entreprise génère plus de 75 000 $AU. Cette taxe est de 10 % et doit être incluse à vos factures.
Si dans vos estimations, votre entreprise atteint cette limite, enregistrez-vous auprès de la GST. Si vous ne l’êtes pas, n’intégrez pas la GST à vos factures.
Les factures
Voici les éléments à inclure :
- le nom de l’entreprise,
- l’ABN,
- la date de facturation,
- le numéro de facture,
- la quantité et la dénomination du produit total final,
- la mention “No GST has been charged” si vous n’y êtes pas soumis.
Ce qui change si vous êtes soumis à la GST c’est la manière dont vous indiquerez les montants facturés. Vous devrez donner :
- le prix hors GST, le montant de la GST puis le prix final incluant la GST (par produit/service),
- ensuite, le montant total des produits/services si vous facturez plusieurs prestations, hors GST,
- vous devrez indiquer la totalité de la GST, tous services inclus puis le total final, produits et GST incluse.
Vous êtes désormais prêt pour démarrer votre aventure de freelance en Australie !
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